每日經濟新聞 2024-05-08 22:52:46
每經記者 張寶蓮 每經編輯 張海妮
5月8日晚,ST聆達(SZ300125,股價3元,市值8億元)公告,近日收到公司三位獨立董事劉黎明、林善浪、何少平共同提交的《督促整改意見函》,針對公司內部控制、關聯人資金占用等問題,督促公司及管理層進行整改。
公告披露,公司2023年度財務報告被致同會計師事務所出具帶保留意見的審計報告,內部控制審計報告被出具了否定意見。4月27日,公司收到大連證監局對公司采取責令改正的監管措施。4月29日,深圳證券交易所向公司下發關注函。
三位獨立董事稱,于4月30日專門召開了獨立董事會議,隨后多次與公司管理層和董事會審計委員會、會計師事務所及其他相關人員進行深入溝通,并開展了詳細的調查核實工作。在此基礎上,三位獨立董事提出4條督促意見和整改措施,以促進企業合規經營。
督促函要求,首先,公司及時回復監管函,依法配合大連證監局開展整改相關工作,并準確、及時地回應深圳證券交易所的關注函。
其次,在內控制度上,獨立董事們建議公司董事會及管理層立即采取有效措施,盡快消除內部控制審計報告中所涉及的內部控制缺陷,并聘請專家對現有內部控制管理體系進行全面梳理和積極整改,特別是資金審批和對外擔保等關鍵環節的風險防控,完善各項內控制度,確保符合法律法規和監管要求。
督促函提及,公司應當糾正關聯人資金占用行為。三名獨立董事要求公司立即停止此類行為,并依法依規進行清理和糾正,確保公司持續、健康運營,切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。
最后,三名獨立董事特別督促公司董事長兼總裁王明圣、聯席董事長兼首席執行官林志煌立即采取更加有效的措施進行內部控制缺陷整改,同時加強對子公司的管控,按照大連證監局的要求及時、全面整改到位。三名獨立董事要求王明圣、林志煌負責將關聯方非經營性資金占用限期收回,以確保整改順利完成,盡最大努力挽回損失,并定期向董事會匯報整改進展,把上述事項對公司財務報表、內部控制、持續經營的不利影響降至最低。
公司表示,董事會收到獨立董事督促函后高度重視,將認真落實獨立董事督促函的相關要求,做好相關事項的整改工作。
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